近日,黄委联合审计组在陈子川处长的带领下,对郑州黄河工程有限公司桃花峪控导工程项目部及该公司总部2008年的收入、支出情况进行了审计。审计组严格按照内部审计工作规程和既定审计方案,通过资料查询、人员询问、分析性复核等审计方法,深入审查了该公司2008年有关会计账簿、凭证、各类合同、目标责任书等资料,并对其中一些内容进行了延伸审计。审计期间,该公司领导及有关人员积极配合,协助黄委审计组较圆满的完成了本次任务。
这次审计活动,黄委联合审计组还对目前公司的实收资本到位情况及投标过程存在的困难进行了调研,并与公司领导做了进一步交流,在如何加强公司财务管理、完善内控制度、提高社会工程经济效益等方面都提出了宝贵意见,对公司下一步发展具有指导作用。
通过这次审计,使该公司财务部门能进一步认真查摆问题,补缺堵漏,也使该公司在今后的工作中能不断完善,进而增强公司整体管理能力,使管理水平再上新台阶。
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